资料4中,审计组为了确定甲公司固定资产购置环节内部控制是否得到有效控制,应当实施的控制测试为(  )。

题目类型: 多选题

题目内容

资料4中,审计组为了确定甲公司固定资产购置环节内部控制是否得到有效控制,应当实施的控制测试为(  )。

题目选项

A. 对固定资产实施盘点
B. 询问采购人员固定资产的购置流程
C. 观察验收人员验收固定资产的流程
D. 检查固定资产购置是否符合计划与预算,并经过适当批准

正确答案

BCD

题目解析

审计人员进行内部控制测试的步骤可分为询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。A项,对固定资产实施盘点是对固定资产增减、结存的实质性审查程序,不属于购置环节内部控制测试的方法。

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